因相关年度报告信息披露不准确,蓝色光标及董事长等收深交所监管函

因相关年度报告信息披露不准确,蓝色光标及董事长等收深交所监管函深交所12月15日向蓝色光标及公司董事长兼时任总经理赵文权、总经理潘安民、财务总监陈剑虹发布监管函。公司因商誉减值测试中未考虑研发费用税前加计扣除政策调整影响,导致2022年度部分商誉减值计提不准确;个别无形资产减值的会计处理不恰当,抵减后的无形资产账面价值低于其预计未来现金流量的现值;部分长期股权投资在以前年度已出现减值迹象,公司未及时进行减值测试,相关长期股权投资减值时点不恰当;个别其他应收款的可收回性在以前年度已存在重大不确定性,公司未及时评估预期信用损失,相关其他应收款减值时点不恰当;部分业绩补偿款的会计处理不恰当,未将或有对价计入合并成本。上述问题导致相关年度报告信息披露不准确。

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